問題已解決
因入規,截止10月30日需營業收入需達到2000萬,但我們還差500萬,這500萬可以在申報是填入“未開票收入”欄,11月再把這500萬開票,申報時在“未開票收入”欄填-500萬,是這樣操作嗎?還有,這500萬的增值稅是10月產生還是11月開票后產生?



你好,就是你申報負數的時候,你可能申報不過去,得去稅務局申報才行
2023 10/31 13:22

84784964 

2023 10/31 13:23
是直接去大廳還是需專官員同意?增值稅是幾月產生?

東老師 

2023 10/31 13:24
就是去大廳柜臺申報就行,11月申報的時候就扣稅

84784964 

2023 10/31 13:25
意思這無票收入產生的各項稅費在11月申報10月時繳納?

東老師 

2023 10/31 13:26
對,是的,然后12月份的時候可以沖銷未開票收入

84784964 

2023 11/01 10:07
金稅四期和三期有啥區別?如用戶使用上和稅務對納稅人多了哪些監控等?還新的數電發票使用對納稅人多了哪些監控等?

東老師 

2023 11/01 10:08
這個真是抱歉,這個兩個區別我不太確定有什么具體的區別

東老師 

2023 11/01 10:08
現在只是知道金稅四期核查的會更嚴格一些范圍更廣

84784964 

2023 11/01 10:09
那多了哪些監控呢

東老師 

2023 11/01 10:10
據我所知的是,加強了對個人卡的監管。

84784964 

2023 11/01 11:32
進、銷發票方面呢?

東老師 

2023 11/01 11:33
這方面就不太確定了,還沒接觸到呢
