問題已解決
老師好如果其他應付款過大,放到未分配利潤里,借利潤分配一未分配利潤,貸其他應付款股東,但是利潤分配未分配利潤,期末數為負數,這種情況需要交稅嗎?



你好,這個期待應付款是什么業務的?
2023 11/02 16:55

郭老師 

2023 11/02 16:55
別人欠了你的錢嗎?是收不回來還是怎么了?

84785011 

2023 11/02 16:56
老師好,這就是經常掛在法人頭上的錢,越來越大了,法人拿來的發票等等,直接掛在了其他應付款上

郭老師 

2023 11/02 17:00
你好,拿來了發票,你根據發票的,你怎么還做利潤分配呀,你應該做成本費用的。

84785011 

2023 11/02 17:01
拿來的是一些管理費用的發票

84785011 

2023 11/02 17:01
借管理費用,辦公費,差旅費等等等等,貸其他應付款

郭老師 

2023 11/02 17:03
對的,是的,是這么做的。

84785011 

2023 11/02 17:05
老師好,那我把其他應付款放到營業外收入里面可以嗎?放到營業外收入里面,然后資產負債表的未分配利潤的期末數也是負數,這種情況需要交稅嗎?

郭老師 

2023 11/02 17:07
不需要的,不用繳納的。
