問題已解決
我這個月的進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,然后我又做了一筆分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,留底的在應(yīng)交稅費的借方反映對嗎



進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況,形成留抵稅額,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018 02/08 14:19

84784951 

2018 02/08 14:24
那我這樣可以嗎<br><br>

張艷老師 

2018 02/08 14:25
根本就不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,為什么還要費事做呢?

84784951 

2018 02/08 14:26
還是我把它刪了,直接讓它銷項稅在貸方反映,進(jìn)項稅在借方反映呢

張艷老師 

2018 02/08 14:39
就在應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)借方保留余額就行了。
