問題已解決
為什么計算所得稅不減去這個15600,不應該是(120000-85000-156000-15600+85000)*25%么


您好,15600是增值稅,增值稅在計算企業所得稅的時候不能扣除的
2023 11/08 16:48

84784968 

2023 11/08 17:01
那如果企業寫分錄正確的情況下,應該是,借:營業外支出102160貸:庫存商品85000應交稅費應交增值稅銷項稅額15600附加稅1560(簡寫一下),那計算企業所得稅時營業外支出是需要納稅調增么
靈兒老師 

2023 11/08 17:20
需要納稅調增的,因為企業是直接捐贈的。

84784968 

2023 11/08 17:25
調增100600么,答案的意思不是說附加稅可以稅錢扣除么?
靈兒老師 

2023 11/08 19:35
稅金及附加是可以稅前扣除的,但是增值稅是不能在計算企業所得稅時稅前扣除的。
