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老師好!請問10月份開具的發票,有兩個份發票其中一個產品的稅率開錯了,原本13的稅率開成了9,請問申報增值稅應該怎么填申報表?



開錯發票就要紅沖,重新開具呀。當月你開的自動生成在對應的稅率上
2023 11/10 15:22

84785043 

2023 11/10 15:27
紅沖在11月份,10月的稅怎么申報呢
申報

venus老師 

2023 11/10 15:31
10月你開具發票是什么稅率,附表一就對應稅率上的數據

老師好!請問10月份開具的發票,有兩個份發票其中一個產品的稅率開錯了,原本13的稅率開成了9,請問申報增值稅應該怎么填申報表?
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