問題已解決
老師您好, 1、去年收到專用發票已入賬,稅局系統未認證也未抵扣,當時分錄: 借:管理費用 應交稅費—增——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 在稅局系統上一直未認證也未抵扣,這樣做分錄對嗎? 2、今年要把去年未抵扣也未認證的“應交稅費—增——待抵扣進項稅額”轉出,分錄怎么寫?



你好,同學
第一個分錄未認證未抵扣的話,分錄沒問題的
第二個問題,未來實際認證抵扣了再結轉到進項稅中
借應交稅費—增——進項稅額
貸應交稅費—增——待抵扣進項稅額
2023 11/12 16:30

老師您好, 1、去年收到專用發票已入賬,稅局系統未認證也未抵扣,當時分錄: 借:管理費用 應交稅費—增——待抵扣進項稅額 貸:銀行存款 在稅局系統上一直未認證也未抵扣,這樣做分錄對嗎? 2、今年要把去年未抵扣也未認證的“應交稅費—增——待抵扣進項稅額”轉出,分錄怎么寫?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容