問題已解決
計提工資和發放工資的賬務處理,正規做法怎么做



同學您好,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應交款-公積金,交交稅費-個稅
2023 11/16 16:25

84785013 

2023 11/16 22:55
如果實際發的工資跟計提的工資總額不一致,怎么做?

易 老師 

2023 11/16 23:02
同學您好,同學您好,要查明差異原因才能按原因進行處理的

84785013 

2023 11/16 23:20
計提工資是根據申報的工資來的嗎

易 老師 

2023 11/16 23:21
同學您好,是的沒錯, 是這樣的

84785013 

2023 11/16 23:22
如果申報了工資,但是沒有發工資,銀行流水里只交了個稅和社保公積金,怎么做賬呢

易 老師 

2023 11/17 09:09
借應交稅費個人所得稅,,貸銀行存款。
