問題已解決
老師您好,我這邊22年12月份收到的進行發票已經做賬了,現在對方又要讓我們紅沖,如果對方紅沖了發票,我這邊怎么做賬



借:原材料等 負數
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數
? ? ? 應付賬款?負數
2023 11/27 14:33

84785013 

2023 11/27 14:37
如果這個月我這邊不開發票的話,月初增值稅申報表怎么填寫

家權老師 

2023 11/27 14:38
在附表2填進項稅轉出的原因對應欄

老師您好,我這邊22年12月份收到的進行發票已經做賬了,現在對方又要讓我們紅沖,如果對方紅沖了發票,我這邊怎么做賬
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