問題已解決
老師,如果把退稅勾選做成抵扣勾選了,還怎么辦?而且抵扣勾選是四五月份勾的



你好,那你就進項轉出開紅字信息表,讓對方開負數再給你重新開
2023 12/02 10:57

84784991 

2023 12/02 10:58
現在用的還是紙質版的開票系統

郭老師 

2023 12/02 10:58
可以的,可以這么做的。

84784991 

2023 12/02 11:01
就是我報增值稅的時候進項稅額轉出,然后對方給我們再來一張負數發票,然后我再對這張負數發票進行退稅勾選,然后再用負數發票的發票號進行正常退稅,是這樣嗎?

郭老師 

2023 12/02 11:05
負數發票不需要勾選
你只需要進項轉出
然后證書發票拿來退稅勾選

84784991 

2023 12/02 11:07
進項稅額轉出后,還可以再進行退稅勾選是嗎?

84784991 

2023 12/02 11:07
那為什么還要讓對方開負數發票嗎?

郭老師 

2023 12/02 11:07
是的,對的,是這么做的。

84784991 

2023 12/02 11:08
開出負數發票的作用是什么?

郭老師 

2023 12/02 11:09
你好,對于銷售方來說,他得紅沖收入呀,呃,他開了正數發票,然后再給你開一次,他得交兩次稅

84784991 

2023 12/02 11:12
就是說,我進項稅額轉出后,對方需要開個負數發票,同時還需要重新給我們開一份同樣的正數發票,然后我們再憑重開的這份正數發票做退稅勾選是嗎?

郭老師 

2023 12/02 11:15
是的,對的,是這么做的。
