問題已解決
就是把上月進項稅抵扣的帳務(wù)處理,抵扣完進項要留抵的帳務(wù)處理



你好,你這個是什么意思?
2023 12/04 16:37

84784948 

2023 12/04 16:37
就是認(rèn)證進項的帳務(wù)處理

東老師 

2023 12/04 16:38
借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款

84784948 

2023 12/04 16:39
取得進項這月在抵扣平臺已經(jīng)勾選了需要做帳務(wù)處理吧

東老師 

2023 12/04 16:39
對,這個肯定是需要建議做賬的

84784948 

2023 12/04 16:41
取得進項專票我已經(jīng)做了帳務(wù)處理,借:庫存商品,進項稅,貸:預(yù)付賬款

84784948 

2023 12/04 16:42
勾選的發(fā)票怎么做帳

東老師 

2023 12/04 16:42
對的,就是這么做的

84784948 

2023 12/04 16:44
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么入帳

東老師 

2023 12/04 16:44
就是按照上面這么做賬的

84784948 

2023 12/04 16:46
已經(jīng)勾選發(fā)票怎么做帳

東老師 

2023 12/04 16:47
借庫存商品/費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸銀行存款

84784948 

2023 12/04 16:50
抵扣進項需要認(rèn)證嗎

東老師 

2023 12/04 16:50
肯定需要,不認(rèn)證也無法抵扣的

84784948 

2023 12/04 16:52
抵扣進項需要做認(rèn)證分錄嗎

東老師 

2023 12/04 16:53
肯定是需要做認(rèn)證的會計分錄

84784948 

2023 12/04 16:57
怎么做分錄

東老師 

2023 12/04 16:59
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項稅額和進項稅額差額)

84784948 

2023 12/04 17:05
借:應(yīng)交增值稅_進項稅額,貸:待抵扣認(rèn)證進項稅

84784948 

2023 12/04 17:05
這樣做對嗎

東老師 

2023 12/04 17:05
這個是沒認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項稅額的會計分錄
