問題已解決
你好老師,我們公司是做出口的,出口收入是免稅的,我們今年只報關了,對于收入我們申報增值稅的時候也沒報,也沒有做開收入的發票,那我年末申報增值稅的時候一起把今年的收入都做成未開票收入,這樣操作是可以的吧



對于您公司今年的出口收入,如果已經報關了但未開具發票,您在年末申報增值稅時可以將這些收入作為未開票收入進行申報。這樣操作是符合相關規定的,但需要注意以下幾點:
確認未開票收入的金額:在申報增值稅時,您需要確認未開票收入的金額,確保數據的準確性。
了解免稅政策:根據您公司的出口業務類型和相關政策,可能需要滿足一定的條件才能享受免稅政策。在申報增值稅時,您需要了解并確認免稅政策的具體要求。
納稅申報期限:根據相關稅法規定,您需要在規定的納稅申報期限內完成增值稅申報。確保在申報期限內提交準確的申報表和相關資料。
2023 12/08 10:52

84785009 

2023 12/08 10:55
但是如果這樣操作的話,那我在24年在開23年收入的發票可以嘛

樸老師 

2023 12/08 10:58
同學你好
這個可以的哦

84785009 

2023 12/08 11:01
這種開跨年的收入也是可以的啊,這種沒有啥風險的吧,因為我們后續可能還要進行退稅

樸老師 

2023 12/08 11:04
同學你好
這歌可以的

84785009 

2023 12/08 11:12
我想問一下,這個開數電發票是在電子稅務局哪里開啊

樸老師 

2023 12/08 11:15
同學你好
我要辦稅里的開票業務

84785009 

2023 12/08 14:29
老師,我想問一下,就是我們公司是出口給香港,這個收入發票是開什么發票啊

樸老師 

2023 12/08 14:32
開五聯普票就可以了
