問題已解決
老師,出口退稅企業,并且已經開過出口發票和收到退稅款,申報增值稅的時候需要填那些表?



好,是生產的還是商貿的?
2023 12/11 14:09

84784991 

2023 12/11 14:09
是商貿的

郭老師 

2023 12/11 14:10
開的出口發票附表一免稅銷售貨物里面填寫,然后去填寫減免明細表,
收到的出口退稅不用填寫。

84784991 

2023 12/11 14:11
好的知道了,謝謝老師

郭老師 

2023 12/11 14:13
不用客氣,工作愉快。

84784991 

2023 12/11 16:33
老師,我再確認一下,外貿型出口企業,出口發票上的銷售額是在主表第七欄填列還是第九欄填列?

郭老師 

2023 12/11 16:34
你好,商貿的免稅銷售貨物里
表一的話,它是18行。

84784991 

2023 12/11 16:36
明白了,然后減免稅明細申報表填哪里?

郭老師 

2023 12/11 16:37
最后一行里面就是。

84784991 

2023 12/11 16:42
這個明細表是對附表一18行的一個詳細說明是嗎?填列依據也是出口發票是嗎?

郭老師 

2023 12/11 16:46
第18行“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務”:反映按照稅法規定免征增值稅的貨物及勞務和適用零稅率的出口貨物及勞務,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的出口貨物及勞務。
