問題已解決
@郭老師在嗎,我之前9月份開票1萬的已經交了印花稅,現在紅沖收入重新開8千,這個8千要交印花稅嗎,然后之前的1萬印花稅不管他了嗎



您好
對于您的情況:
1.8千的發票:按照規定,您應該根據新的開票金額(8千元)來計算并繳納印花稅。
2.之前的1萬發票:由于已經進行了紅沖操作,意味著原發票已經被撤銷,對應的經濟業務被取消或者調整了。在這種情況下,一般來說,已經繳納過的印花稅是不能退回的,這是因為印花稅屬于一次性征收的稅種,一旦繳納就不再退還。
2023 12/11 15:56

84785016 

2023 12/11 16:06
9月份開1萬已經交了印花稅,現在紅沖1萬不用交印花稅吧,新開的8千要交印花稅嗎這樣不會重復交嗎

84785016 

2023 12/11 16:07
小菲老師說8千不用交,老師說要交,哪個才對阿

王超老師 

2023 12/11 16:09
他是兩個不同的思路的,你那個1萬的印花稅要退回來,8千的印花稅要繳納的
只是說,那個1萬的印花稅,很可能是退不回來的

84785016 

2023 12/11 16:44
現在是退不回來吧,所以說8千是不用交的對嗎

王超老師 

2023 12/11 16:53
8000是要繳納印花稅的,這個跟1萬的要分開來的

84785016 

2023 12/11 18:01
也就是不管開票1萬跟后面紅沖后重新開的發票,都要交印花稅嗎,因為是實際發生后面又紅沖必須交嗎

84785016 

2023 12/11 18:01
2那紅沖收入發票1萬不用交印花稅吧,

王超老師 

2023 12/11 18:05
是的,這個8000跟你前面的1萬是沒有關系的,不能說用1萬來抵扣的

84785016 

2023 12/11 21:14
2那紅沖收入發票1萬不用交印花稅吧,

王超老師 

2023 12/11 21:44
你紅沖的這個操作是不需要繳納印花稅的
