問題已解決
你好 我是購買方 上月進項稅額抵扣 發生紅字 本月需要轉出 但是增值稅申報表中 表二直接帶出的進項稅額轉出 是錯誤的,例如正確的是27000,系統帶出的是54000 這是什么原因了 ?



如果增值稅申報表中的表二直接帶出的進項稅額轉出是錯誤的,例如正確的是27000,系統帶出的是54000,可能有以下原因:
1.上月申報時已將留底稅填入進項稅額轉出,本月需要在進項稅額轉出位置填上上月誤填的負數,并在留底稅處將上月的數補填進去。
2.如果發現轉出的進項稅額有錯誤,可以申請轉回來。
2023 12/12 08:36

84784995 

2023 12/12 08:47
上個月并沒有申請轉出 都是本月申請的紅字 , 發現申報表錯誤 申請轉回 是直接修改表格上的數字嗎

樸老師 

2023 12/12 08:54
同學你好
還沒申報就可以
申報了就更正申報

84784995 

2023 12/12 09:04
還未申報 直接修改嗎

樸老師 

2023 12/12 09:15
嗯
還沒申報的可以直接改

84784995 

2023 12/12 09:15
你看我紅字發票的確認單 這樣是正確的嗎 系統帶出的是5皖多 直接表格修改 比對不成功

樸老師 

2023 12/12 09:19
你的金額正確不正確要按實際業務來看的

84784995 

2023 12/12 09:23
關鍵是紅沖稅額是27000多 但是現在系統帶出的數字就是5萬多 導致我現在申報就是比對不通過

樸老師 

2023 12/12 09:26
這個你手動改改不了嗎
是不是有紅沖了沒和你說的

84784995 

2023 12/12 09:29
沒有紅沖的了 手動可以改成正確的 但是改了 就比對不通過 只能強制申報

84784995 

2023 12/12 09:31
你幫我看下 按理說11月紅字了 這上面應該顯示進項稅額轉出了吧 這什么也沒顯示 是操作步驟不對嗎

樸老師 

2023 12/12 09:32
你這個可能有紅沖了沒和你說的

樸老師 

2023 12/12 09:32
去稅局查一下就可以

84784995 

2023 12/12 09:41
你的意思是對方銷售方 有紅沖了 沒跟我們說是嗎

樸老師 

2023 12/12 09:43
對的
是這個意思的

84784995 

2023 12/12 09:46
那如果是這種情況 我現在如何申報 賬務如何調整

樸老師 

2023 12/12 09:49
同學你好
需要找出來紅沖的發票賬上也紅沖
進項轉出

84784995 

2023 12/12 10:06
那這樣 我這個月申報 不就多交了一倍的稅嗎

樸老師 

2023 12/12 10:11
嗯
是這樣的哦
必須要交
