問題已解決
老師,公司賣車給員工,未開發票,那做分錄,可以做成借應收-個人,貸主營收入,貸應交稅金-銷項稅嗎?



您好同學,需要先結轉該車輛的賬面價值,轉入固定資產清理
借:固定資產清理(原值-折舊)
借:累計折舊
貸:固定資產
2、當收到出售款
借:銀行存款等
貸:固定資產清理
3、涉及稅金的時候
借:固定資產清理
貸:應交稅金-增值稅
4、結算清理凈損益的時候
如果符合凈收益的情況:
借:固定資產清理
貸:營業外收入
如果符合凈損失的情況:
借:營業外支出
貸:固定資產清理
2023 12/12 14:16

84784994 

2023 12/12 14:20
老師,我是按未開票收入申報的增值稅,有稅金

李小瑤老師 

2023 12/12 14:23
您好同學,有稅金的話。將稅金金額計入固定資產清理
借:固定資產清理
貸:應交稅金-增值稅
實際繳納時 借:稅金? 貸:銀行存款
