問題已解決
增值稅納稅申報表第24欄次應納稅額合計中,是否已經減去了增值稅附表四一般項目加計抵減的金額?



把你的報表發上來看一下,確認一下。
2023 12/20 11:17

84785031 

2023 12/20 11:21
發你了,發你了

易 老師 

2023 12/20 11:32
這個已經包括了,前面有一個減免稅額

84785031 

2023 12/20 11:33
前面有一個減免稅額什么意思?

易 老師 

2023 12/20 11:39
23行應納稅額減征額

84785031 

2023 12/20 11:40
但這里應納稅額減征額是零???

易 老師 

2023 12/20 11:45
沒有更新到主表里面嗎?保存一下,再重新打開試試

84785031 

2023 12/20 11:45
這個是9月份的,早就上報的

84785031 

2023 12/20 11:46
加計抵減金額,不是減征額。
“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額,支持和促進重點群體創業就業、扶持自主就業退役士兵創業就業等有關稅收政策可扣減的增值稅額,按照規定可填列的減按征收對應的減征增值稅稅額等。

易 老師 

2023 12/20 11:48
那你確定一下這個報表正確嗎?

易 老師 

2023 12/20 11:54
如果報表數據沒有問題,那說明是在第12行進項稅抵扣里面體現了

84785031 

2023 12/20 11:55
進項稅額和抵扣認證的金額是保持一致的,

易 老師 

2023 12/20 12:43
您的最后申報數據準確嗎
