問題已解決
老師,如果把一筆其他應付款轉收入,應該怎么做會計分錄?



借其他應付款? 貸主營業務收入 應交稅費-+應交增值稅-銷項稅額
2023 12/21 12:27

84785041 

2023 12/21 12:28
我們是小規模企業,而且我們沒有主營業務收入。

東老師 

2023 12/21 12:28
那沒有收入類科目嗎

84785041 

2023 12/21 12:31
其他業務收入

東老師 

2023 12/21 12:31
那就可以轉到其他業務收入

84785041 

2023 12/21 12:32
借:其他應付款
貸:其他業務收入--其他(這里自己弄個名目?)
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅

東老師 

2023 12/21 12:32
是的,沒錯的,就是這么做賬的

84785041 

2023 12/21 12:34
當時是按往來款收進來的

東老師 

2023 12/21 12:34
是的 所以這么做賬的

84785041 

2023 12/21 12:35
不用整到營業外收入嗎?

東老師 

2023 12/21 12:36
不用 計入其他業務收入就行
