問題已解決
老師,法人從公帳上轉出來的錢,備注有提現,備用金,貨款,這都得怎么做會計分錄



您好
借:其他應收款
貸:銀行存款
2023 12/24 20:08

84785045 

2023 12/24 20:10
都是這樣做是嗎,如果有貨款要以現金支付,那得在怎么做

bamboo老師 

2023 12/24 20:12
請問是支付購入材料的貨款嗎?還是人家購您單位貨物 您單位收現金?

84785045 

2023 12/24 20:20
我們買入進來,付給別人現金,

bamboo老師 

2023 12/24 20:20
借:原材料等
貸:庫存現金
這個分錄才是單位現金付款

84785045 

2023 12/24 20:27
那這個現在是哪來的

84785045 

2023 12/24 20:29
那這個現金是哪來的,公帳轉到法人卡上去的都是記入到其他應收款是嗎

bamboo老師 

2023 12/24 20:32
是單位開現金支票 去銀行提現的
您轉給法人 不是提現 是轉賬

84785045 

2023 12/24 20:37
那現在帳上所有的法人轉帳備注 提現,備用金,貨款都是記入到庫存現金這里面了,是不是要調過來,借:其他應款 貸:銀行存款

bamboo老師 

2023 12/24 20:40
給轉帳備注 提現,備用金,貨款分錄怎么寫的?

84785045 

2023 12/24 20:44
借:其他應收款
貸:銀行存款

bamboo老師 

2023 12/24 20:46
那這樣寫分錄沒錯啊

84785045 

2023 12/24 20:50
關鍵,是都是記的,借:現金 貸:銀行存款

bamboo老師 

2023 12/24 20:51
借:庫存現金 借方負數
借:其他應收款-法人 借方正數
那這樣寫分錄調整過來

84785045 

2023 12/24 20:51
現在庫存現金上有400多萬了,現在要調帳

bamboo老師 

2023 12/24 20:51
調整分錄我前面給您寫好了啊

84785045 

2023 12/24 21:04
那還有我們付出去的貨款是現金支付的,那這樣是不是就不平了

bamboo老師 

2023 12/24 21:06
付出去的貨款是現金支付的 請問分錄怎么寫的?
款是老板代付的 對嗎

84785045 

2023 12/24 21:08
沒有,就是 借:應付帳款 貸:現金 或者 借:原材料 貸:現金

bamboo老師 

2023 12/24 21:13
那您這個現金哪里來的?
單位也沒有提現啊?
誰支付的?

84785045 

2023 12/24 21:39
有的是老板代付,有的現金,那些現金好像是之前的會計,隨便寫了一個提現的的分錄

bamboo老師 

2023 12/24 21:40
老板代付的
借:原材料
貸:其他應收款-法人
隨便寫的提現的分錄也要調整 因為單位實際沒有現金
