問題已解決
老師,我之前10月份報季報,暫估了費用,是借管理費用-暫估貸應付賬款暫估,然后現在收到了一些普票,是用別的公司付錢,然后開了普票給暫估費用的這個公司,這要怎么做分錄啊



你好,把這個暫估的會計分錄沖銷,再按照發票做賬就可以
2023 12/25 10:57

84785015 

2023 12/25 10:58
老師,就是先做借應付賬款暫估,貸管理費用暫估,然后收到普票借管理費用貸應付賬款嗎

東老師 

2023 12/25 10:59
對的,沒錯的,就是這么做的

84785015 

2023 12/25 11:00
好的謝謝老師

東老師 

2023 12/25 11:01
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
