問題已解決
老師就是假如我有跨年做賬的金額我在報稅的時候,調整納稅明細那里我的賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額那里我是要怎么填?



同學,你好
賬載金額”就是賬上記錄的金額,賬上記了多少就填多少;“稅收金額”就是按照稅法規定,稅法上認可的金額。 當“賬載金額”與“稅收金額”相等時,不需要納稅調增或調減;收入類項目,“賬載金額”大于“稅收金額”時,就做納稅調減;“賬載金額”小于“稅收金額”時,做納稅調增;成本費用類項目正好相反。
2023 12/25 14:59

84784974 

2023 12/25 15:05
老師那假如我跨年做賬做了100元,用的是年度損益調整,那我第26行的賬載金額,稅收金額,調增金額,調減金額怎么填?

小菲老師 

2023 12/25 15:06
同學,你好
賬載金額100,稅收金額100

84784974 

2023 12/25 15:08
老師那調增調減那里有數嗎?

小菲老師 

2023 12/25 15:08
同學,你好
沒有數字

84784974 

2023 12/25 15:47
老師我的是跨年了的哦,就是這個費用本身是23年的,但是我是24年用以前年度損益調整了這個費用,在24年寫的分錄借:以前年度損益調整,貸;銀行存款,,老師假如我的做法是這樣還是按照你上面這樣填嗎?

小菲老師 

2023 12/25 15:48
同學,你好
嗯嗯,是的

84784974 

2023 12/25 15:59
老師就是這種做法你做過沒有,就是23年的費用不夠,在24年的時候把24年的票做入給23年先,24年的票再找,,這個時候的報稅就會這樣子

小菲老師 

2023 12/25 16:01
同學,你好
不是,是23年的費用,但是23年沒有開發票也沒有做賬,24年開具的發票,這是23年的業務,所以用以前年度損益調整來做分錄

84784974 

2023 12/25 16:04
對,,老師你這樣子報過稅沒有,,因為有老師和你是不同的做法,,1另外一個老師是說賬載金額不要填,只填稅收金額和調減金額100,,他說要是賬載金額和稅收金額都填了就沒有調減企業所得稅了

小菲老師 

2023 12/25 16:06
同學,你好
你是要做23年的匯算清繳,還是24年的匯算清繳??

84784974 

2023 12/25 16:10
老師我是假如我在24年做23年的清繳

小菲老師 

2023 12/25 16:12
同學,你好
那你23年沒有做以前年度損益調整這個科目,那賬載金額就是0
因為23年要扣除,稅收金額100

84784974 

2023 12/25 16:18
老師可以多解釋一下嗎,,我有點不太明白

小菲老師 

2023 12/25 16:31
同學,你好
現在23年看
23年沒有做以前年度損益調整這個分錄,那賬載金額就是0,就是沒有賬上體現,所以是0
因為23年要扣除,這是23的費用,所以稅收金額100

84784974 

2023 12/25 17:29
老師那調減金額有數沒有,

小菲老師 

2023 12/25 17:42
同學,你好
有,調減金額100,這個是自動生成的
