問題已解決
老師,今年4月份供應商開出8萬增值稅專用發票我已入賬銷售費用,并已勾選已認證,12月對方紅沖,又開出6萬元的專用發票,會計分錄該如何寫?



你好,第一次開票的時候您怎么做賬的呢?發給我看一下
2023 12/28 11:47

84785015 

2023 12/28 11:51
借:銷售費用75471.70
借:應交稅費~增值稅~進賬稅4582.30
貸:銀行存款80000

東老師 

2023 12/28 11:53
紅字發票來了,借:銷售費用-75471.70
貸:銀行存款-80000
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出4582.3

東老師 

2023 12/28 11:53
然后你再根據發票做賬就可以了
