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當月工資當月計提如何做分錄



借:管理費用-工資
貸:應付職工
借:應付職工
貸:銀行存款
2023 12/28 19:47

84785017 

2023 12/28 20:01
如果是5、6月工資7月一起發,那計題時分別在5、6月份做計提

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:02
是的,哪個月的工資,就計提在哪個月

84785017 

2023 12/28 20:12
老師我是年初成立的外貿公司之前兩個季度0申報的,第三季度報時只報了A表,現在補報中,其中工資這一項我是2月份開始計提3月初發2月份,3月底發了3月份,5、6月份分別計提、7月份發5、6月兩個月的工資,但9月份資產負債表應付職工薪酬不應該15000吧,幫我看下

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:15
你把資產負債表拍給我看下

84785017 

2023 12/28 20:16
看的到嗎

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:22
這個是你少計提了,多支付的意思

84785017 

2023 12/28 20:23
看的到嗎

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:23
看到了,這個是少計提了

84785017 

2023 12/28 20:24
要怎么辦

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:25
補計提就可以了呀

84785017 

2023 12/28 20:31
不應該呀,我1月份剛注冊,從2月開始發的工資,我2月底計提2月份工資,3月初發放2月,了嗎月底計提3月份發放3月份(當月發放的),4月份計提的4月,5月份發放4月并計提5月,6月計提6月份,7月初發放(5、6兩個月)并且計提7月工資,8月份發放7月工資并且計提8月工資,9月份發放8月并計提9月,

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:34
你把這個應付工資的明細賬導出來看下就可以了

劉艷紅老師 

2023 12/28 20:34
要不然就是你多支付了
