當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
電子產(chǎn)品3900的電腦算固定資產(chǎn)嘛?如果算固定資產(chǎn)一般折舊多少年?購(gòu)買付款結(jié)束的次月開始攤銷還是從收到購(gòu)買發(fā)票的次月開始攤銷?



啊,這個(gè)算固定資產(chǎn)的,按照三年折舊就可以了。第2個(gè)月開始折舊。
2024 01/02 14:13

84784962 

2024 01/02 14:17
借:應(yīng)付賬款-電腦16000
貸:銀行存款16000
借:累計(jì)折舊-16000
貸:應(yīng)付賬款-16000
次月固定資產(chǎn)折舊分錄是
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)444.44
貸:累計(jì)折舊-電子產(chǎn)品444.44
是這樣嘛?

玲老師 

2024 01/02 14:18
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
下一個(gè)月折舊借成本費(fèi)用,貸累計(jì)折舊。

84784962 

2024 01/02 14:22
借成本費(fèi)用就是借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)對(duì)吧?
如果是
借:應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
貸:銀行存款-電子產(chǎn)品
借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸:應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
也是可以的吧?

84784962 

2024 01/02 14:24
固定資產(chǎn)不用轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的嘛?

玲老師 

2024 01/02 14:25
對(duì)的這樣是對(duì)對(duì)的,這樣是對(duì)的。固定資產(chǎn)不轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

84784962 

2024 01/02 18:06
那么應(yīng)付賬款會(huì)一直掛著負(fù)數(shù)嘛?

玲老師 

2024 01/02 18:10
借:應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
貸:銀行存款-電子產(chǎn)品
借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸:應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
不會(huì)的,你看一下這個(gè)分錄一借一貸不就平了嗎?

84784962 

2024 01/02 18:12
但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候固定資產(chǎn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到最后一張憑證

玲老師 

2024 01/02 18:47
你好 固定資產(chǎn)有余額? 不結(jié)轉(zhuǎn)的呀?
借:固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸:應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品 沒(méi)做這個(gè)分錄 沒(méi)記就補(bǔ)上?

84784962 

2024 01/02 18:54
我發(fā)現(xiàn)我都做了呀,但是年末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證上面依然沒(méi)有啊

玲老師 

2024 01/02 18:54
你好能把問(wèn)題補(bǔ)全嗎? 哪個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有? 你要結(jié)轉(zhuǎn)什么

84784962 

2024 01/02 18:55
問(wèn)題就是我發(fā)現(xiàn)我這里應(yīng)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示負(fù)數(shù),但是我實(shí)際是做了一借1貸,為啥還是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)在資產(chǎn)負(fù)債表里面

玲老師 

2024 01/02 18:56
要看你報(bào)表填寫公式是怎樣設(shè)置的??

玲老師 

2024 01/02 18:57
然后再看一下第一個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)沒(méi)有?

84784962 

2024 01/02 19:10
問(wèn)題是很簡(jiǎn)單,我的問(wèn)題和答案在圖片上你看看對(duì)不對(duì),但是這個(gè)也造成我的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)

玲老師 

2024 01/02 19:25
好,您看咱第1個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎?
