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老師,請問一下,我公司小規模有一般計稅,有差額征稅,增值稅申報表4欄填的是差額后的不含稅銷售額,那這樣的話,增值稅申報表的金額就跟開票金額不一致了?

84785021| 提問時間:2024 01/02 16:34
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彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,首先,我們需要了解什么是差額征稅。差額征稅是指,在銷售貨物或者提供勞務時,小規模納稅人可以在商品或勞務扣除后納稅,即以實際銷售額減去相應的稅負得出應納稅額。因此,差額征稅的申報表中,應納稅額需要按照公式計算,即差額扣除后不含稅銷售額乘以征收率。 舉例來說,某小規模納稅人在8月份銷售了10萬元的貨物,銷售額稅率為5%,應納稅額為5,000元。但是,該納稅人在開票系統中的銷售額稅率為4%,應納稅額為4,000元,與實際應納稅額有1,000元的差額。 因此,在填寫申報表時,需要先填寫附列資料,詳細列出銷售額、稅額等信息。接著,在申報表中,填寫實際銷售額和稅負,之后按照差額扣除的公式計算出應納稅額,即:(10萬元-稅負)/1.05*5%=5,000元。最終,填寫實際應納稅額為5,000元,而不是開票系統中的4,000元。同時,要注意的是,在填寫申報表之前需要核對附列資料和稅務機關發放的需求發票、備案憑證等有關材料。如發現錯誤,需要及時更正,以確保申報表的準確性和合法性。   綜上,對于小規模納稅人來說,處理應納稅額與開票系統差額的問題需要認真復核附列資料和稅務機關發放的憑證材料,然后按照差額扣除的公式計算出實際應納稅額,并正確填寫在申報表中。只有這樣,才能保證申報表的準確性,避免因納稅問題而導致企業經濟損失。
2024 01/02 16:37
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