問題已解決
之前會計有個購買固定資產的發票未入賬,(但是稅款還不差認證了也抵扣了就是沒做賬))我直接按總金額借:固定資產貸應付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產)



同學,你好
稅額之前做賬了嗎?
2024 01/03 15:24

84785033 

2024 01/03 15:24
稅額也沒做賬,但是我看了應交稅費的金額是正確的,具體沒查啥情況,這個發票沒做賬,但稅額不錯,這個發票還認證了呢

小菲老師 

2024 01/03 15:26
同學,你好
那你按照不含稅金額做賬

84785033 

2024 01/03 15:26
也是做借固定資產貸應付賬款是嗎,。就金額改成不含稅金額就行?

小菲老師 

2024 01/03 15:27
同學,你好
嗯嗯,是的

84785033 

2024 01/03 15:28
對了差額稅款記哪里 固定資產應該是29203.54 應付賬款是33000差額29203.54

小菲老師 

2024 01/03 15:30
同學,你好
以前年度損益調整
