問題已解決
老師,我固定資產有計提殘值,目前改固定資產已最后一期折舊了,但是折舊額不夠一起折舊的數額,怎么做會計分錄咯?



借:管理費用 貸:累計折舊 把剩下不夠成一期的金額寫上就可以的哈
2024 01/03 15:39

84785015 

2024 01/03 15:41
那之前計提的殘值,怎么處理呢

王璐璐老師 

2024 01/03 15:44
殘值做折舊的時候不要管的呀? 要到時候你們賣的時候再轉的哈

84785015 

2024 01/03 15:45
就是等這個資產銷售,或者是報廢了,才把計提的轉銷掉就可以了?

王璐璐老師 

2024 01/03 15:48
是的? 現在暫時不處理的哈
