問題已解決
23年1月沖紅了一張22年12月開的免稅發票,23年1月沖紅了12月的票后又重新開了這張發票交1%的增值稅,請問23年1季度的增值稅沖的這張票的金額我應該填在哪一個里面



免稅銷售額在第12行填寫負數
1%的季度,30萬以內的第十欄填寫,超過的在第一行和第三行。
2024 01/04 20:07

郭老師 

2024 01/04 20:07
這個你應該去稅務局申報,你自己填寫不了

84785033 

2024 01/04 20:11
我是到現在才發現我一季度的申報有問題,負數不能自己填寫嗎?

郭老師 

2024 01/04 20:15
你可以自己試一下的
大部分是不可以
