問題已解決
23年12月物業公司收取了公司24年的物業費,23年12月費用已交,物業公司也開具了發票。想問下如何會計處理?是在23年直接做費用還是應該做到24年的費用中?但發票是23年開具的?



你好,做到2024年的費用里面,借預付賬款,貸銀行存款,在2023年做這個。這個沒有關系的,根據權責發生制,這個屬于2024年的。
2024 01/06 09:34

84784983 

2024 01/06 09:56
老師也就是說發票在23年開具沒問題,費用還是做到24年是吧

郭老師 

2024 01/06 09:57
對的,是的,是這么做的。

84784983 

2024 01/06 09:59
還有年底了預付賬款有余額對稅務有沒有什么要求和風險啊?

郭老師 

2024 01/06 10:02
你好,預付賬款有余額,這個沒有影響的。
