問題已解決
老師,以前年度得運費發票已入賬,進賬已認證抵扣,現在要求做轉出,應該怎么處理



借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024 01/06 18:05

84784949 

2024 01/06 18:10
老師你說的是把稅金部分轉到以前年度損益調整吧,不含稅運費部分也要轉出來,咋弄呢

東老師 

2024 01/06 18:11
就是之前記入到費用的稅金的部分

84784949 

2024 01/06 18:13
運費也叫轉出來,我還咋處理

東老師 

2024 01/06 18:16
那你就是運費按照你支付的時候做相反的會計分錄

84784949 

2024 01/06 18:27
老師不明白怎么處理,當時是借銷售費用,借應交稅費,貸其他應付款,這個是異常發票,

東老師 

2024 01/06 18:30
借其他應付款 貸營業費用 應交稅費應交增值稅進項稅額

84784949 

2024 01/06 18:39
這個票是21年的,可以現在直接沖減費用?還有反方向計入其他應付款就掛賬了。因為這個款當年已經付出去了,現在不可能退的

東老師 

2024 01/06 18:40
這個通過以前年度損益調整,同時調整以前年度的申報表
