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印花稅計稅金額合計值與企業增值稅進銷項發票金額合計數偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理



你好,這個是不是和你申報增值稅的數值不一樣啊?
2024 01/08 13:30

84784984 

2024 01/08 13:31
申報印花稅時出的 怎么知道是不是一樣呢 按哪個數瑱

東老師 

2024 01/08 13:31
就是按照需要按照你填寫的銷售收入和采購的金額一致

84784984 

2024 01/08 13:37
申報的時候這個比對是跟哪里的比對 我們是根據銷售金額和認證進項金額申報印花稅的

東老師 

2024 01/08 13:37
那應該是一致的呀,你跟這個跟你申報的也是一致的呀

84784984 

2024 01/08 13:38
這樣申報印花稅是比較有依據的 要不就混了

東老師 

2024 01/08 13:39
對,這么申報的話比較整齊

84784984 

2024 01/08 13:41
那就根據認證進項金額申報吧 稅務局找的時候再說吧

東老師 

2024 01/08 13:41
對,沒問題,這么操作其實就可以了

84784984 

2024 01/08 13:43
還有個問題 我們余了八十萬進項稅 那這八十萬做入待進項稅額抵扣 等著什么時候抵扣什么時候申報印花稅吧 要不跟認證還是不一致

東老師 

2024 01/08 13:44
對,沒問題,可以這么操作的

84784984 

2024 01/08 13:45
還有這八十萬計入待進項稅額抵扣 資產負債表中應交稅費為負數 能行嗎

東老師 

2024 01/08 13:45
沒事兒,這個是負數,也是正常的

84784984 

2024 01/08 13:46
好的 謝謝

東老師 

2024 01/08 13:46
不客氣,幫忙給個五星好評
