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我們是分包方給總包方開具的專票,里面包含工人工資,應該怎么做分錄



借:應收賬款
貸:收入
應交稅費-增值稅-銷項稅
2024 01/09 15:44

84784985 

2024 01/09 15:49
那后面結轉工資是借:應付職工薪酬 貸:應收賬款嗎

84784985 

2024 01/09 15:50
是發放工資時

家權老師 

2024 01/09 15:55
是滴,對方代付工資就是那樣子

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