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問題已解決

老師,公司有一筆貨款分三次收到的,9月收到第一筆貨款,但是客戶說先不用開票,我9月就把這筆收入錄入預收賬款科目,10月客戶讓開貨款總金額的發票,10月就收到了剩下兩筆貨款,那預收賬款那筆,我怎樣抵消?

84785039| 提問時間:2024 01/10 14:31
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王曉娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CPA專業階段合格證書
9月份收到的第一筆貨款 借:銀行存款 貸:預收賬款 10月份收到剩下的貨款 借:銀行存款 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
2024 01/10 14:33
84785039
2024 01/10 15:06
老師是這樣的,10月開的總金額發票,分錄是借應收賬款-某公司,貸主營業務 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,10月公戶收到剩下兩筆,就是借銀行存款,貸應收賬款-某公司,現在應收那里還有一筆錢還沒抵消,就是9月預收那筆的金額,我該怎么把預收和應收的抵消了
王曉娟老師
2024 01/10 15:09
這個您只需要把應收賬款和預收賬款對沖就可以了。
84785039
2024 01/10 15:12
是不是借預收,貸應收
王曉娟老師
2024 01/10 15:14
是這樣的。借:預收賬款? ?貸:應收賬款。? 后期如果遇到類似的業務,您可以參考我給您第一次回復時發的分錄,這樣后期就不會有需要對沖的問題。
84785039
2024 01/10 15:15
好的,非常感謝老師
王曉娟老師
2024 01/10 15:16
不客氣。很開心能幫到您。
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