當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,就是之前沒有掛賬的往來科目用利潤分配來調(diào)整,費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎



你好,沒錯,是這么做的
2024 01/11 11:18

84785035 

2024 01/11 11:26
謝謝老師

東老師 

2024 01/11 11:26
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

老師你好,就是之前沒有掛賬的往來科目用利潤分配來調(diào)整,費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容