問題已解決
老師,請問一下公司的貨車購買保險,收到了專票,上面有車船稅該如何做分錄?



你好,這個借稅金及附加貸,應交稅費,應交車船稅。
然后再借應交稅費,應交車船稅。貸,銀行存款。
2024 01/11 11:48

84784950 

2024 01/11 15:08
老師,因為人為原因,在填增值稅報表時,填的應交增值稅數據比應該要交的數據小幾分改如何去調整了

宋生老師 

2024 01/11 15:10
你好,按照正確的填寫就好了。

84784950 

2024 01/11 15:15
因為是以前做的憑證,假如本來要交的數據是2.44,結果填報增值稅報表填成2.5。當時申報了扣稅的數據就成了2.5。就與要交的數據對不上。當時做憑證沒注意,做的應交增值稅分錄數據是2.44,交的稅款分錄是2.5的分錄,中間就相差了0.04的數據,就不知道該怎么去調整了

84784950 

2024 01/11 15:16
差的數據是0.06

宋生老師 

2024 01/11 15:16
你好,這個正規的操作方式是要去更正申報之前的報表,然后多交的部分。做相反的分錄沖回來。

84784950 

2024 01/11 15:17
主要是是很多年前的報表了,有其他做法嗎

84784950 

2024 01/11 15:18
是多交了增值稅

宋生老師 

2024 01/11 15:18
你好,你也可以直接進入營業外支出。

84784950 

2024 01/11 15:22
是借營業外支出,帶銀行存款嗎?,

宋生老師 

2024 01/11 15:22
你好,你現在是哪一個科目有余額嗎?就應交稅費,應交增值稅,是不是有余額?

84784950 

2024 01/11 15:26
我就只有調大我的應交數據,來成全銀行繳納的數據

宋生老師 

2024 01/11 15:29
你好對,就是這樣,要么你就去更正之前的。

84784950 

2024 01/11 15:29
對,就是應交增值稅有余額,上條我說反了,

宋生老師 

2024 01/11 15:31
你好可以轉入到營業外收支去就好了
