問題已解決
老師好:供應商2023年12月29日開具的技術服務費發票,由于各種原因,發票入賬到2024年1月份可以嗎?



你好,不涉及損益類科目是可以的。
2024 01/12 10:32

84785016 

2024 01/12 10:33
主要是進入到主營業務成本的科目

諾言老師 

2024 01/12 10:38
那你是涉及到上年成本增加,那就通過以前年度損益調整,來調整年初未分配利潤。在匯算清繳時,仍然可以稅前扣除。

84785016 

2024 01/12 10:45
那就是說我23年先不入帳先預繳納企業所得稅,24年入帳后放入以前年度損益調整,匯算清繳時再稅前扣除成本,是這樣嗎老師?

諾言老師 

2024 01/12 10:49
是的,如果可以,你最好入到2023年,這樣就可以可以少預繳企業所得稅。實在不行,就只能在匯算清繳時扣除再少交稅或退稅。

84785016 

2024 01/12 10:56
好的老師,23年的這張專票我在24年也可以進行進項稅額抵扣嗎?這個時間差沒事兒吧?

諾言老師 

2024 01/12 10:58
專票進項抵扣是可以正常抵扣的,沒有時間差。
