問題已解決
老師,暫估入賬時,在建工程科目余額200萬,但是暫估的固定資產(chǎn)有300萬,其中這個差額100萬是未付款,也未取得發(fā)票,這種如何做賬務(wù)處理



您好,暫估是只看發(fā)票,與付款無關(guān)
2024 01/13 10:10

小林老師 

2024 01/13 10:10
借在建工程貸應(yīng)付賬款100

84784980 

2024 01/13 10:26
老師,那沒有發(fā)票可以掛在建工程嗎

小林老師 

2024 01/13 10:39
是可以的,掛賬與發(fā)票無關(guān)
