問題已解決
#上個月收到一張發票,我們是購買方,上個月已經抵扣了,但是這個月對方沖銷了,我們要怎么做分錄,稅局提示要做進項稅額轉出#



您好,原來入賬分錄是?
2024 01/13 16:01

84785013 

2024 01/13 16:03
借原材料 應-應-進項稅額貸:應付賬款

小林老師 

2024 01/13 16:05
那就借原材料,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

84785013 

2024 01/13 16:31
那原材料又增加了呢

小林老師 

2024 01/13 16:40
是的,就是這樣處理

84785013 

2024 01/13 16:49
為什么呢

小林老師 

2024 01/13 16:51
相當于收到普通發票
