問題已解決
12月份預付的貨款,12月收到貨,但是廠家要1月才開成本票過來,12月把預付的貨車記賬為23年度成本,請問12月份如何做賬,1月收到發票如何做賬??



12月份,借庫存商品 貸應付賬款暫估
等發票來了,借庫存商品負數 貸應付賬款暫估負數
發票來了,再按照發票做賬。
2024 01/14 21:06

84784978 

2024 01/14 21:17
12月已經支付出去了,還貸:應付賬款-暫估???

東老師 

2024 01/14 21:20
這個是針對貨到發票沒到的情況,,等發票來了,沖銷暫估了,這個應付賬款暫估科目就沒有余額了。

84784978 

2024 01/15 10:02
其實就是要做一個暫估分錄

東老師 

2024 01/15 10:04
12月份,借庫存商品 貸應付賬款暫估
