問題已解決
老師 你好 我想咨詢一下 我司先收取了對方貨款 未開票未發(fā)貨 做了預(yù)收賬款處理 然后發(fā)貨時怎么做賬務(wù)處理(未開票)



同學(xué),你好
做無票收入
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2024 01/15 14:45

84784996 

2024 01/15 14:46
上月做了預(yù)收賬款,未發(fā)貨未開票,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;次月發(fā)走一部分貨物應(yīng)該怎么做

小菲老師 

2024 01/15 14:47
同學(xué),你好
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

84784996 

2024 01/15 14:48
發(fā)貨沒開票就直接沖預(yù)收嗎 那開票又怎么做

小菲老師 

2024 01/15 14:50
同學(xué),你好
是的,確認無票收入
之后開發(fā)票
借:預(yù)收賬款? ?負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?負數(shù)
應(yīng)交稅費? ?負數(shù)
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

84784996 

2024 01/15 14:53
我以為發(fā)貨時 做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 開票時 借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 這樣對嗎

小菲老師 

2024 01/15 14:53
同學(xué),你好
這樣不對的

84784996 

2024 01/15 14:54
為什么呢

小菲老師 

2024 01/15 14:56
同學(xué),你好
沒有這樣的分錄,開票肯定要有應(yīng)交稅費,這個是會傳到申報表的

84784996 

2024 01/15 14:56
好的 謝謝老師

小菲老師 

2024 01/15 14:57
不客氣,祝工作順利
