問題已解決
剛發(fā)現(xiàn)9月份有個憑證寫錯了,把主營業(yè)收入寫成應(yīng)交增值稅了,現(xiàn)在報表也報了,是匯算清繳時更正還是現(xiàn)在改報表,哪位老師指點一下



你好,可以現(xiàn)在去稅務(wù)局改報表的
2024 01/22 15:22

84785000 

2024 01/22 15:24
那得改兩個季度的報表,會不會還有滯納金啊

84785000 

2024 01/22 15:24
因為涉及到收入交企業(yè)

84785000 

2024 01/22 15:25
所得稅,匯算清繳時可不可以

王璐璐老師 

2024 01/22 15:28
如果你們涉及到稅,還是匯算改可以的

84785000 

2024 01/22 15:33
那我的憑證現(xiàn)在也就先不改嗎,還是應(yīng)該怎樣訂正

王璐璐老師 

2024 01/22 15:35
你好,到時候一起改算了,現(xiàn)在不改

84785000 

2024 01/22 15:39
匯算清繳相當于改去年的報表,那我憑證也改到去年嗎?

王璐璐老師 

2024 01/22 15:46
也可以寫匯算憑證的時候在摘要欄備注一下

84785000 

2024 01/22 15:51
備注一下我自己的憑證就不用改了嗎

王璐璐老師 

2024 01/22 15:56
對的,這些簡單一點的

王璐璐老師 

2024 01/22 15:57
加油,等你的好評哦
