問題已解決
12月份的費用報銷,因為1月才提交且發放報銷款,那這些跨年的費用報銷在1月如何做賬呢?



學員朋友您好,12月份要進行預提,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等
2024 01/23 12:19

84785026 

2024 01/23 14:10
現在12月的賬已經結了,那怎么處理比較好呢?

易 老師 

2024 01/23 14:17
借:以前年度損益調整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
