問題已解決
老師,您好!我想問一下,我們生產企業出口后,如果沒有留抵稅額,申報免抵退稅后,退稅為0,我們的進項是不用轉出的吧?如果我們直接按照免稅處理,是要做進項稅轉出,是嗎?



是的,對的,是這么理解的。
2024 01/23 16:45

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2024 01/23 17:26
好的,還有一個就是我們可以選一個有期末留抵的月份,然后在次月做免抵退稅申報的吧,這個是看申報的上個月的留抵情況的吧,不是看出口當月的留抵情況吧

郭老師 

2024 01/23 17:30
你好對的
是這么做的
