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計算增值稅稅負的時候,其中的不含稅銷售收入是指主營業務收入和其他業務收入吧?營業外收入要算么?



是滴,不含稅銷售收入是指主營業務收入和其他業務收入
2024 01/29 16:30

84784954 

2024 01/29 16:33
那營業外收入不算的話,營業外收入產生的銷項稅,是不是要在計算增值稅稅負的時候剔除?

家權老師 

2024 01/29 16:36
營業外收入里邊有銷售貨物的部分也算

84784954 

2024 01/29 16:41
那這個計算公司增值稅稅負=(日常經營活動產生的銷項稅+非日常活動產生的銷項稅–待抵扣進項稅)/(主營業務收入+其他業務收入)

84784954 

2024 01/29 16:42
是這樣么?主要糾結的點,就是這個營業外非日常部分是否需要放進去,感覺給繞進去了

家權老師 

2024 01/29 16:43
營業外收入里邊有銷售貨物的部分也算進稅負的基數

84784954 

2024 01/29 16:45
就是分母這也得把銷售貨物這部分的金額放進去是么?但是這塊金額的話是按我開票出去的票面金額算,還是說按我實際的營業外收入的金額算

84784954 

2024 01/29 16:47
像我現在公司有輛二手車賣了,開票是開了3000,結算清理收入后實際的營業外收入是1010.43,我應該以哪個金額作為計算增值稅稅負的稅基

家權老師 

2024 01/29 16:50
以開票的不含稅金額3000做為基數

84784954 

2024 01/29 16:50
好的好的,謝謝老師

家權老師 

2024 01/29 16:51
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
