問題已解決
老師 怎么計提未開票的費用 情況是:我23年的推廣費總得20萬,但是有10萬要24年一月才開票進來 我怎么在23年12月計提這未開票的10萬



借管理費用或者銷售費用,貸其他應付款
2024 01/30 10:51

84785019 

2024 01/30 10:55
老師但是23年沒有收到票 可以計入費用嗎

郭老師 

2024 01/30 10:55
是的,可以根據權責發生制,沒有發票可以做的。

84785019 

2024 01/30 10:56
沒有票不能確認費用?

郭老師 

2024 01/30 10:57
你好,誰告訴你這個的
企業根據權責發生制和有沒有發票沒有關系

84785019 

2024 01/30 10:58
經理告訴我的
哈哈哈 好的老師 那我計提費用就是借管理費用貸其他已付款 24年1月我收到發票 又怎么做賬呢

郭老師 

2024 01/30 11:00
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤,然后再做相反的。

84785019 

2024 01/30 11:01
在做相反的是什么意思?

84785019 

2024 01/30 11:02
老師這個費用我用銀行支付了 我銀行支付怎么提現

郭老師 

2024 01/30 11:03
借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款這個意思,支付了之后借其的應付款,貸銀行存款。

84785019 

2024 01/30 11:07
計提:借費用
貸其他應付款
票到:借其他應付款
貸未分配利潤
借未分配利潤
貸其他應付款
支付:
借其他應付款
貸銀行存款
這樣嗎 老師中間那個想法的理解不了

郭老師 

2024 01/30 11:08
哪一個理解不了,跨年了不能做當年費用,理解不了嗎?

郭老師 

2024 01/30 11:08
因為它屬于上一年的。

84785019 

2024 01/30 13:07
借 其他應付貸未分配利潤
然后又做相反的 這步理解不了老師

郭老師 

2024 01/30 13:13
做發票的理解不了嗎?

郭老師 

2024 01/30 13:13
紅沖了,然后再做發票的,這個有什么問題嗎?

84785019 

2024 01/30 13:14
這步相當于紅蟲嗎

郭老師 

2024 01/30 13:15
借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖的呀。

84785019 

2024 01/30 13:16
就是 借其他應付貸利潤分配和借利潤分配貸其他應付
分別是什么意思

郭老師 

2024 01/30 13:17
紅沖之前的沒有發票的費用,
在做發票的。

84785019 

2024 01/30 13:28
哦哦哦。明白明白了 謝謝老師

郭老師 

2024 01/30 13:32
不用客氣工作愉快。
