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老師 我們廠里給我們補貼了一筆裝飾費用10萬 ,我們要給客戶的 ,但是是按他完成的銷售比例來給,那我是不是應該做借銀行存款10萬 貸其他應付款10萬呢,如果后期要給客戶部分 ,他完成了百分之80 給8萬的話 ,是不是就是借其他應付款8萬 營業外收入2萬 貸銀行存款呢

84784978| 提問時間:2024 02/05 14:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是的,就是這2個分錄哦,第2個分錄確認營業外收入還要確認銷項稅 借其他應付款10萬 貸銀行存款 8 營業外收入2/1.13 銷項稅 2/1.13*13%
2024 02/05 14:41
84784978
2024 02/05 14:49
老師,我們老板說2023十二月底的負債和所有者權益總計593萬,看手寫的,減去2022年十二月底的所有者權益381.4萬,應該等于23年1-12月利潤表里累計的凈利潤,在沒懂
廖君老師
2024 02/05 14:50
您好,老板的計算是不對的,?? 負債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
84784978
2024 02/05 14:59
2022.12月的未分配利潤又沒變化 ,我只是把每個月的凈利潤 加上去,如果有分紅,我就從未分配利潤里扣 有錯嗎
廖君老師
2024 02/05 15:11
您好,對的,沒錯,就是這個勾稽關系 ?期末未分配利潤 =期初未分配利潤 +利潤表的本年累計凈利潤
84784978
2024 02/05 15:25
那老板手寫的,老師你看懂沒有,593.14-381.4他意思這個減下來應該是2023總的凈利潤總計
廖君老師
2024 02/05 15:28
您好,老板這個不對,因為只有未分配利潤是有勾稽關系的,負債的增加不是利潤,還有資產的增加
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