問題已解決
老師,工資2023年計提多了,現在2024年了,怎么做賬沖減多計提的



借應付職工薪酬、工資,貸利潤分配,未分配利潤
匯算納稅調增。
2024 02/20 10:19

84784984 

2024 02/20 10:22
老師,就是之前,是借應付職工薪酬,貸其他應付款發放的,但是沒有發放這么多,現在這個其他應付款怎么調整?

郭老師 

2024 02/20 10:22
借其他應付款,貸應付職工薪酬、工資。

84784984 

2024 02/20 10:25
老師,麻煩您再寫一下分錄,現在又是跨年,那這個分錄到底怎么寫

郭老師 

2024 02/20 10:25
借應付職工薪酬、工資,
貸利潤分配未分配利潤,
借其他應付款
貸應付職工薪酬、工資

84784984 

2024 02/20 10:28
老師,被繞進去了,能講一下原理嗎

郭老師 

2024 02/20 10:28
第一個紅沖計提,第二個紅沖。

郭老師 

2024 02/20 10:28
不是做了一個支付的,實際沒有支付掛賬紅沖了就是。

84784984 

2024 02/20 10:30
然后再納稅調增嗎?

郭老師 

2024 02/20 10:30
是的,對的,是的是的是的。

84784984 

2024 02/20 10:34
謝謝老師,非常感謝您

郭老師 

2024 02/20 10:34
不用客氣,工作愉快。
