問題已解決
老師,我12月入賬了采購材料,進項也已經抵扣,1月發現發票問題,沖紅重開發票,請問這哎12月分錄及重開發票需要如何做分錄?



同學你好
原分錄負數紅沖然后再做藍字發票的分錄
之前的分錄咋做的呢
借原材料
借進項
貸應付賬款嗎
2024 02/21 09:44

84784960 

2024 02/21 09:47
是的,是這樣做分錄

樸老師 

2024 02/21 09:48
那你現在
借原材料負數
貸應付賬款負數
貸進項轉出
借原材料
借進項
貸應付賬款

84784960 

2024 02/21 09:49
好的,謝謝老師

樸老師 

2024 02/21 09:53
滿意請給五星好評,謝謝
