問題已解決
紅沖過的進項稅額發票,已經抵扣這張了,下次報稅怎么操作啊?這張已經抵扣過的紅沖的發票怎么辦



你好,已經抵扣過發票被紅沖了,報稅的時候做進項稅額負數處理就是了。
2024 02/23 18:59

84784958 

2024 02/23 19:01
怎么做負數處理,哪個表

鄒老師 

2024 02/23 19:01
你好,就是附表二的進項稅額欄次按負數
比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額1萬,附表二的進項稅額按9萬填寫

紅沖過的進項稅額發票,已經抵扣這張了,下次報稅怎么操作啊?這張已經抵扣過的紅沖的發票怎么辦
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容