問題已解決
收到已經抵扣的進項發票,怎么做賬



關鍵是抵扣當時做進項沒呢?
2024 02/29 11:39

84784961 

2024 02/29 11:40
做了,正常入庫存了

家權老師 

2024 02/29 11:42
那么當時怎么做的憑證?

84784961 

2024 02/29 11:44
借:庫存商品,應交增值稅-進項稅,貸:預付賬款

家權老師 

2024 02/29 11:44
那么把發票附在做的憑證后邊就是

84784961 

2024 02/29 11:45
這個是去年6月份開的,今年1月份收到的

84784961 

2024 02/29 11:46
1月份不用做賬嗎

84784961 

2024 02/29 11:46
今年1月份收到的負數發票

家權老師 

2024 02/29 11:47
本來就是去年的發票,而且都勾選抵扣了。直接附在憑證后邊

84784961 

2024 02/29 11:48
剛看了一下去年6月份的憑證,是:借庫存商品,應交增值稅-待認證進項稅額,貸預付

84784961 

2024 02/29 11:49
這樣的的話,申報1月份的增值稅時候,有進項稅額轉出金額,這張負數發票,還用做賬務處理嗎

家權老師 

2024 02/29 11:58
借:應交稅費-增值稅-進項
貸:應交稅費-待認證進項

84784961 

2024 02/29 12:05
庫存商品不用做減少

家權老師 

2024 02/29 14:16
是的,不影響庫存商品的
