問題已解決
老師,23年有些費用發票沒有拿來,我做了白條,24年發票來了我應該怎么處理



你好,紅沖之前的,然后再做發票的。
2024 03/01 08:32

84784959 

2024 03/01 08:55
比如23年2月做了白條,24年1月我拿到了發票,那我是在23年12月做這個白條的紅沖,還是24年1月還是23年2月,24年拿到的發票做成本我是幾月的時候做賬,我不知道什么時間點紅沖什么時間點做拿來發票的賬

郭老師 

2024 03/01 08:57
你好,那就在2024年一月份紅沖暫估的,去年2月份的。

郭老師 

2024 03/01 08:57
借其他應付款、
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,
貸其他應付款等

84784959 

2024 03/01 09:25
那以后我報給稅局23年報表還是按照我原本的報表數據嗎,如果24年開進來一張發票是100萬,我白條65萬,那這張發票我就是65萬計入未分配利潤,35萬做24年成本,使得23年白條正好有對應的數開進來,不變23年的報表,是這樣嗎

郭老師 

2024 03/01 09:25
可以的,可以這么做的。
